职位描述
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职责描述:
1.财务内控体系优化与维护:优化现有财务内控体系,覆盖资金管理、资产管理、财务报告、会计核算、预算控制等流程,完善标准化制度与操作规范。
2.财务监督检查与风险管控:开展财务日常检查及专项审计,涵盖财务报表科目、财务共享中心各专业线(如核算、付款、税务等),全面识别业务风险、财务风险及内控缺陷;动态维护财务风险库,制定风险应对策略,定期监测风险动态,形成风险分析报告,为管理层战略决策提供数据支持。
3.内外部对接与合规管理:统筹集团及内外部审计工作,协调审计问题整改,完善财务制度与流程,确保公司财务体系符合法律法规及集团管理标准。跟进监管要求及行业规范,通过内部审计结果优化合规管理,提升财务透明度与合规性。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财管、统计等相关专业;
2.5年以上相关岗位经验,内部审计经验必备,制造业企业经验优先;
3.具有较强的风险管控意识,为人正直、廉洁、公正,敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力。
工作地点
地址:北京通州区北京-大兴区博兴一路博兴一路8号金风科技


职位发布者
HR
新疆金风科技股份有限公司

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制造业
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1000人以上
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私营·民营企业
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新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号