1、协助制定年度内部审计计划;
2、按照审计计划对公司及各子公司经营管理开展各项审计监督检查工作,制定审计方案,编写审计底稿,提出审计意见,撰写审计报告;
3、跟踪审计报告落实情况,督导审计发现问题的整改落实工作;
4、定期监控公司内部控制设计和落地执行情况,识别风险点,发现流程运行中存在的问题,优化公司管理流程,维护公司内控、风控体系有效运行;
5、整理归档审计工作底稿;
6、完成其他与工作相关的事项。
任职要求
1、财经、经济、会计、审计类相关专业硕士及以上学历;
2、大型会计师事务所工作经验优先;
3、注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)优先;
4、三年以上内部审计、财务或风控岗位工作经验,国际贸易行业优先;
5、保密意识强、思维缜密、原则性强、具备高度的责任心与敬业精神。



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IT服务·系统集成
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200-499人
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国有企业
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