职责描述:
1、建立并完善内控及风险管控体系;
2、制定公司内审及监察工作计划;
3、对下属企业开展日常和专项内审工作;
4、运用风控指标数据识别风险并进行审计;
5、组织撰写内部审计报告、巡检报告等;
6、组织回访或后续审计落实问题整改情况;
7、完成总裁室交办的相关任务;
8、为企业经营需要提供数据分析等支持。
任职要求:
1、35周岁以内,大学本科及以上学历;
2、具备大型企业内部审计或事务所审计5年以上工作经验,具备大型建安企业审计经验的优先;
3、能够独立组织开展相关内部审计工作;
4、良好的报告撰写和沟通协调能力;
5、具有良好的职业素养和职业操守,可以接受一定程度的出差;
6、具备国家财务、会计、审计的法律法规及准则的专业知识,拥有CPA证书优先;
7、工作细致、严谨,原则性强,抗压能力强。



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