岗位职责:
1.根据内部审计工作计划,协助审计领导开展内部例行审计及专项审计工作;
2.编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并提出可行性建议,跟踪整改情况;
3.对审计过程发现的问题,提出整改、管理建议;
4.档案资料归档等其它工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务管理、法律等专业本科及以上学历;审计师或中级会计师职称者优先考虑;
2、有任职大中型企业审计员岗位2年以上的工作经验;或具有会计师事务所或审计事务所3年以上工作经验者优先;
3、熟悉国家财税法规,了解企业会计、审计、税务、财务管理流程;
4、具备独立拟定内部审计制度和流程,编制审计报告及项目方案的能力;
5、具有良好的书面写作能力及沟通能力,熟练使用办公软件(word、excel、powerpoint);
6、有机械制造行业工作经验优先。
工作地:广汉
职位福利:绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、七险二金、包吃住、周末双休、职业周期规划



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航空/航天研究与制造
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1000人以上
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国有企业
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