职位描述
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一、岗位职责 1.协助开展审计项目,内控评价工作,违规经营投资责任追究自查工作。 2.协助撰写审计报告。 3.协助审计整改工作。 4.负责部门信息化建设。 5.负责部门资产管理。 6.负责部门预算管理。 7.负责审计工作档案.印章和保密工作的管理。 二、任职资格 1.硕士研究生及以上学历; 2.审计、财务、会计、金融等经济管理类专业; 3.审计、会计类初级及以上职称优先; 4.熟练掌握内部控制基本规范,具备良好的流程管理和内控管理知识。专业基础扎实,熟练使用办公软件,具有较好的文字写作和沟通能力,具备良好的口头表达和写作能力,较强的抗压能力和沟通协调能力。
工作地点
地址:北京北京


职位发布者
HR
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司

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制药·生物工程
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1000人以上
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国有企业
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丰台区南三环中路20号
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